本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 34 万元,决算数为 32 万元,完成预算的 94 %,决算数较2016年减少0万元,下降0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 14 万元,决算数为 14万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:严格控制公务接待的范围和标准,防止铺张浪费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出为18 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为18万元,完成预算的 90%,决算数较2016年减少0 万元,下降 0 %。主要原因是:严格执行八项规定,规范公车使用管理,节约开支。