本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.5 万元,决算数为 5.93 万元,完成预算的13 %,决算数较2017年增加减少26 万元,下降81 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 13.5 万元,决算数为 0.4万元,完成预算的3 %,决算数较2017年减少13.6 万元,下降 97 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:1、因机构改革,反贪、反渎、预防三个科室划至纪委,公务接待费支出减少;2、严格执行公务接待制度,勤俭节约,节省开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元,其中公务用车购置年初预算数为 15 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:原计划购车,实际未购;公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元,决算数为 5.54万元,完成预算的31 %,决算数较2017年减少 12.46 万元,增长下降69 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:1、严格执行八项规定,规范公车使用管理,节约开支;2、因机构改革,移3辆小汽车至区纪委,减少了公务用车运行维护费。